I denne nye vognfakturering har vi på forsiden samlet valgmulighederne for køb, salg og diversefaktura.
Salg af ny/brugt vogn:
- Indtast debitors kontonummer I feltet kontonummer, (eller hvis finanskonto; vælg 0 i ”kode” og finanskonto i kontonummer.)
- Vælg Salg / Bytte.
- Udfyld Vognnummeret i ”salgsvognnr.” og tryk Enter.
- Indtast Indregistringsnummer, Fakturadato (Hvis ikke d.d.), evt. Forsikring og Sælgerinitialer. Tryk F1 for at gå til næste side, eller ENTER til den hopper videre til næste side.
- På side 2 indtaster du forkode 100 for salg og en pris. Derudover udfyldes de linjer der ellers ønskes. (Udstyr, leveringsomkostninger, nummerplade osv.
Feks. Forkode 300 for udstyr.
Forkode 200 for byttebil.
- F12 for Faktura.
Info: Der kan stadig laves en ekstra salgsfaktura (med forkode 300) på ”salg/bytte” efter vognen er solgt.
Køb i ren handel:
- Indtast debitors kontonummer I feltet kontonummer.
- Vælg Køb. (ren handel)
- Indtast fakturadato (hvis anden end d.d.) og Sælger initialer, og tryk Enter eller F1 for næste side.
- På side 2 anvendes forkode 200 for køb I ren handel. Ved køb I ren handel kan kun tekstforkoder 0,1,2 samt 200 benyttes.
- Indtast beløb og F12 Faktura.
Diversefaktura:
- En Diversefaktura er en faktura som påvirker vognen, i køb- eller omkostningsfeltet.
Det kan f.eks. kan være en lejeindtægt på en vogn som lejes ud.
- Indtast debitors kontonummer I feltet kontonummer.
- Vælg “Diversefaktura”.
- Indtast fakturadato (hvis anden end d.d.) og sælger initialer og tryk Enter eller F1 for næste side.
- Indtast forkode:
Forkode 310 og 311 kan anvendes.
Forkode 310 påvirker købet på vognen.
Forkode 311 påvirker omkostningerne på vognen.
- Ønsket tekst og beløb indtastes.
- F12 for Faktura.
Yderligere ændringer omfatter i øvrigt:
Der er nu chassisnummer på en ekstra faktura.
Felterne er flyttet rundt, så der kræves færre tast for at komme til relevante felter.
Købsmoms og salgsmoms noteres nu også i Forespørgsel på vognkort KMV18 når vognen faktureres.